Контакты
Услуги
Напишите нам
Свяжитесь с нами
Telegram
WhatsApp
Новости

5 налоговых ловушек в Южной Корее, в которые попадают иностранные предприниматели

Налогообложение в Южной Корее

Ловушка 1: неверный выбор системы налогообложения

В Корее существует несколько налоговых режимов — и выбор зависит от формы бизнеса, дохода, сферы деятельности. Часто предприниматели из СНГ оформляют ИП в Корее (Gaein Sa-eopja), не подозревая, что это автоматически приводит к высокой налоговой нагрузке, особенно при росте прибыли.

Также многие не учитывают, что:

  • при определённой выручке требуется переход на общий режим;
  • возможна потеря льгот при неправильной подаче отчётности;
  • при расширении бизнеса нужна смена формы (например, с ИП на ООО).

Перед регистрацией бизнеса в Корее важно понимать, какие налоги вы будете платить через год, а не только в момент старта.
Регистрация бизнеса в Южной Корее

Ловушка 2: ошибки при подаче НДС (VAT)

НДС в Корее — это Value Added Tax (10%), и он обязателен почти для всех бизнесов, включая онлайн-торговлю. Часто русскоязычные предприниматели:

  • забывают зарегистрироваться как VAT-плательщики;
  • подают декларации с задержкой;
  • не сохраняют все чеки и акты — а налоговая требует четкую детализацию.

Особенно это касается тех, кто ведёт бизнес в Корее онлайн — например, интернет-магазинов, доставки еды, косметики, образовательных платформ.

Неправильная подача может привести к штрафам, даже если вы не пытались что-то скрыть.

Ловушка 3: отсутствие местного бухгалтера (или доверие «знакомому»)

В отличие от СНГ, в Южной Корее крайне важно, чтобы вашу налоговую отчётность вёл сертифицированный бухгалтер (tax agent). Иначе:

  • отчётность будет подаваться с задержками;
  • вы не получите уведомления о требованиях налоговой;
  • не сможете доказать свою правоту в случае разбирательств.

Иногда предприниматели доверяют бухгалтерию знакомым, которые «что-то понимают» в Excel — и сталкиваются с проблемами при первой же проверке.

Ловушка 4: отсутствие ежемесячной отчётности

Многие из СНГ привыкли к квартальным или годовым отчётам. В Корее налоговая система работает иначе. Здесь:

  • каждый месяц подаётся подробный отчёт о доходах и расходах;
  • используются электронные системы (например, Hometax), которые отслеживают движение средств;
  • даже задержка в несколько дней может привести к штрафам или заморозке льгот.

Это особенно критично для малого бизнеса в Корее, который работает на грани рентабельности.

Ловушка 5: неучтенные выплаты персоналу

Зарплаты, бонусы, компенсации, медицинские взносы — всё это нужно оформлять официально, подавать в отчётность и рассчитывать налоги. Многие иностранцы:

  • выплачивают наличными;
  • не оформляют сотрудников по закону;
  • не делают обязательных социальных отчислений (пенсионные, медицинские и т.д.).

При первой проверке такие «упрощения» могут обернуться штрафами, запретом на ведение деятельности или даже депортацией.

Как избежать этих ошибок

Системы налогообложения бизнеса в Южной Корее
  1. Выбирайте форму бизнеса с учётом налоговой нагрузки.
  2. Ведите бухгалтерию через аккредитованного специалиста.
  3. Подавайте отчётность вовремя — каждый месяц, не реже.
  4. Оформляйте всё официально — особенно выплаты и сотрудников.
  5. Не откладывайте — первый штраф в Корее может стать последним шансом объясниться.

Нужна помощь с налогами, бухгалтерией или отчетностью в Корее?

Siberia Consulting поможет вам выстроить прозрачную систему и избежать ошибок. Мы работаем с ИП, стартапами и компаниями из СНГ, которые развивают бизнес в Южной Корее.

Свяжитесь с нами — и мы разберём ваш кейс, даже если вы только планируете выход на рынок.
Официальный сайт
Телефон: +7 (923) 150-30-22
Email: consulting.siberia@gmail.com
Для страницы Как избежать юр рисков